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索引号 dk_scjdglj/2022-03514 效力属性
发布机构 市场监督管理局 文  号
成文日期 2022-02-16 发布日期 2022-06-01
磴口县市场监督管理局2022年预算公开
发布单位:市场监督管理局 发布人:李婧 发布时间:2022-06-01 点击量:3 字体:

磴口县市场监督管理局

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

二〇二二年二月十六日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能.职责

一是贯彻执行国家、自治区、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章制度和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法工作。二是制定市场监督管理发展规划并组织实施;负责市场监督管理发展规划并组织实施;三是负责监督管理市场经济秩序。四是负责监督管理商标使用,组织查处商标侵权行为,保护商标专用权。五是负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理工作。六是负责消费者权益保护工作,建立消费者权益保护体系,处理消费申诉举报,查处侵害消费者合法权益等违法行为。七是负责合同监督管理;八是负责产品质量诚信体系建设有关工作,组织实施质量振兴工作;推进名牌战略。九是负责推行法定计量单位,执行国家计量制度。十是负责产品质量安全监督和认证认可工作。十一是负责监督管理标准化工作;负责推行采用国际标准和国外先进标准工作。十二是负责特种设备安全监察工作。十三是研究制定食品安全规划并组织实施。十四是负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理工作。十五是组织实施中药品种保护制度。十六是承担食安办具体工作。十七是承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

磴口县市场监督管理局编制120人,是财政拨款一级预算单位,无二级单位。其中行政编制81人,事业编制28人,工勤编制10人,全局现有干部职工216人,其中在岗人员123人(包括公益岗12人),空调人员2人,离岗人员14人,离退休人员70人。遗属7人,局机关内设办公室、人教股、财务装备股等16个股室,6个派出机构,全局有执法执勤用车14辆,实验室和办公室面积达6341.51平米。

(二)单位设置及人员情况

  纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无

单位情况表

                                          

序号

   

单位名称

   

单位性质

   

1

   

磴口县市场监督管理局

   

财政拨款的行政单位

   

 

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

本年预算收入1588.42万元,比2021年预算增加186.94万元,增加11.76%,主要增加原因是本年度增加了食品安全监管项目经费。

支出预算 1588.42万元,比2021年预算增加186.94万元,增长 11.76%,主要增加原因是本年度增加了食品安全监管项目经费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1588.42万元,其中:一般公共预算拨款收入 1588.42万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比 0 %.上年结转 0万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1588.42万元,其中:基本支出1076.15万元,占比 67.7 %;项目支出 80万元,占比 5 %;事业单位经营支出 0  万元,占比  0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1588.42万元,包括:一般公共预算财政拨款1588.42万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 1156.15万元,比上年预算数增加74.25万元。本年度增加了食品安全监管项目经费。

2、社会保障和就业类 239.2万元,比上年预算数增加14.5万元.     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。主要由于没有政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 28万元,比上年增加18.6万元,增长66.4 %。其中:增加了公务用车的维修维护费用。

1、因公出国(境)费用   0万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0   %。无增加(减少)原因。

2、公务接待费 3.5万元,比上年预算数减少0.1万元,下降0.02%。主要原因是减少了三公经费的支出总数,接待费同比减少。

3、公务用车购置及运行维护费24.5 万元,比上年预算增加18.7万元,增加76.3%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费24.5万元,比上年增加18.7万元,增加76.3%。增加了公务用车的维修维护费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我局机关运行经费财政拨款预算 1588.42万元,比2021年预算增加186.94万元,增加11.76%,主要增加原因是本年度增加了食品安全监管项目经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆14辆, 其中:执法执勤用车14辆。

四、绩效目标设置情况

根据2022年部门预算编制要求,我单位重点项目预算的绩效已进行公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谢雪嫣                 联系电话:0478-4406578

 

第六部分  部门预算公开表

 


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