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索引号 dk_sfj/2022-06383 效力属性
发布机构 司法局 文  号
成文日期 发布日期 2022-09-08
磴口县司法局 2022年部门预算公开报告
发布单位:司法局 发布人:李晅 发布时间:2022-09-08 点击量:7 字体:


磴口县司法局

关于2022预算信息相关说明

 

磴口县财政

根据《关于集中规范做好2022年度部门预算公开工作的通知》(磴财预字〔20221号)文件要求,现司法局在财政厅门户网站的“预算公开平台”上公开我单位2022年度预算信息,我单位是预算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

 

 

                             磴口县司法局

                                                       2022215

 

 

 

 

 

 

 

 

磴口县司法局

关于委托公开2022年磴口县司法局

预算信息的函

财政局:

根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定,以及《关于2022年磴口县部门预算的批复》(磴财预字[2022]1号)文件要求,现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2022年预算信息,我单位是预算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。    

 

 

 

 

磴口县司法局

2022年2月15日

 

 

 

 

 

 

磴口县司法局

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

O二二十五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

磴口县司法局磴口县人民政府主管的集司法行政为一体的综合部门。

二)部门主要职责

1、司法局的主要职能是制定全县普法依法治理工作规划,并组织实施;负责管理指导全县的各人民调委会开展矛盾纠纷排查及调处工作;

2.指导、管理全县公证、法律援助、律师工作,并对全县法律服务工作进行监管;

3.负责全县在社区进行服刑人员的矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作;

4.负责各苏木镇司法所的管理工作;

5.负责全县司法行政系统的队伍建设;承办县委政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,磴口县司法局部门预算包括:法局本级预算和属事业单位磴口县公证处预算。

(一)磴口县司法局机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,财政补助事业单位为1家。

本单位目前共有人74人,在职人员共有人38人,其中退休31人,遗属1人,在职包括政府买岗3人,事业编15人,行政编24人。

(二)磴口县司法局单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


磴口县司法局本级

财政拨款的行政单位

1

磴口县公证处

财政补助事业单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2022年预算收入580.55万元,比2021年预算增加63.55万元,增长12.29 %,增加主要是由于2022年个人社保及薪资调整以及法制建设及宣传投入增加。2022年预算支出580.55万元,比2021年预算增加63.55万元,增长12.29 %,增加主要是由于2022年个人社保及薪资调整以及法制建设及宣传投入增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入580.55万元,其中:一般公共预算拨款收入   580.55万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入 0 万元,占比0%;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出580.55万元,其中:基本支出580.55万元,占比100%。主要用于机构运转、人员工资等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支预算580.55万元,包括:一般公共预算财政拨580.55万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出430.03万元主要用于人员经费、公用支出及办案经费

2、社会保障和就业类78.4万元,比上年预算数增加9.52万元,增长13.82%主要用于退休费及养老保险的缴纳支出

3、卫生健康支出25.39万元,比上年预算数减少3.4万元,降低11.81%主要用于职工医疗补助支出。

4、住房保障支出类46.73万元,主要用于全局在职人员住房公积金投入。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.27万元,比上年减少0.03万元,降低2.31%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0  万元,增长0%。

2、公务接待费1.27万元,比上年预算数减少0.03万元,降低2.31%。减少原因是加强内部控制,严格审批制度及流程

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,下降0%。减少主要是车辆维修费减少。单位对车辆的日常保养维护力度加大。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我机关运行经费财政拨款预算59.04万元,,比上年减少13.65万元,降低18.78%主要原因是本年预算将交通补贴从机关运行经费中剔除。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1.4万元,其中:政府采购货物预算1.4万元政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆 7辆,用于司法执勤办案

四、绩效目标设置情况

我单位无项目支出绩效目标

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:穆丽霞        联系电话:18947194461


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