索引号 | dk_byglz/2022-10399 | 效力属性 | |
发布机构 | 巴彦高勒镇 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2022-12-10 |
2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1658.37万元,比2021年预算增加了41.33万元,增长了2.5%,增长主要是由于增加养老保险和住房公积金。
支出预算1658.37万元,比2021年预算增加了41.33万元,增长了2.5%,增长主要是由于增加养老保险和住房公积金。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1658.37万元,其中:一般公共预算拨款收入1658.37万元,占比100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1658.37万元,其中:基本支出1658.37万元,占比100%。
主要用于“机构运转、人员工资、各类社会保险、住房公积金等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1658.37万元,包括:一般公共预算财政拨款1658.37万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出1046.78万元,比上年预算数增加63.11万元。主要用于人员工资。
2、社会保障和就业支出209.04万元,比上年预算数减少22.51万元。主要用于人员社保费用。
3、医疗卫生与计划生育支出104.29万元,与上年预算数减少3.85万元,主要用于人员医保费用。
4、农林水支出165.14万元,比上年预算数减少0.46万元,主要用于机构运转和人员工资。
5、住房保障支出133.11万元,比上年预算数增加5.04万元,主要用于人员的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算14.1万元,比上年增加0.65万元,增加4.6%。其中:公务用车运行维护费比上年增加0.65万元。增加主要原因是公务车老化导致维护费增加。
1、无因公出国(境)费用。
2、公务接待费0万元,主要原因是厉行节约,减少公务活动。
3、公务用车购置及运行维护费14.1万元,比上年增加0.65万元,增加4.6%。其中:公务用车运行维护费比上年增加0.65万元。增加主要原因是公务车老化导致维护费增加。