索引号 | dk_scjdglj/2021-05939 | 效力属性 | |
发布机构 | 市场监督管理局 | 文 号 | 磴市监【2021】36号 |
成文日期 | 2021-11-29 | 发布日期 | 2021-11-29 |
磴口县市场监督管理局
2021年部门预算公开报告
二〇二一年三月九日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能.职责
磴口县市场监督管理局属行政单位,加挂磴口县知识产权牌子,主要负责:市场综合监督管理,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;负责市场主体统一登记,建立市场主体信息公示和共享机制;负责组织和指导市场监管综合执法工作,组织查处违法案件,规范市场监管行政执法行为;负责反垄断统一执法,组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为;负责宏观质量管理,统一管理计量、标准化、检验检测和认证认可工作;负责产品质量安全、特种设备安全和食品药品安全监督管理工作。
二、机构设置
磴口县市场监督管理局编制119人,是财政拨款一级预算单位,无二级预算单位。其中行政编制84人,事业编制35人,工勤编制10人,全局现有干部职工218人,其中在岗人员139人(包括公益岗15人),空调人员2人,离岗人员14人,离退休人员72人。遗属7人,局机关内设办公室、人教股、财务装备股等18个股室,6个派出机构,全局有执法执勤用车14辆,实验室和办公室面积达6341.51平米。
(二)单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
磴口县市场监督管理局
财政拨款的行政单位
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本年预算收入1401.48万元,比2020年预算增加194.15万元,增加13.9%,主要增加原因是机构改革人员逐渐增多,以及在常态化疫情防控中我局承担重要工作职能。日常执法工作中经费支出增加支出预算 1401.48万元,比2020年预算增加194.15万元,增长 13.9%,主要是今年增加了社会保障就业支出、疫情防控经费以及工会经费 。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1401.48万元,其中:一般公共预算拨款收入 1401.48万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %.上年结转 0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1401.48万元,其中:基本支出1401.48万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1401.48万元,包括:一般公共预算财政拨款1401.48万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 1081.9万元,比上年预算数减少53.93万元。主要是本年有部分退休人员,减少了人员经费。
2、社会保障和就业类 224.7万元,比上年预算数增加153.2万元.
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。主要由于没有政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 9.4万元,比上年增加2.8万元,增长29.7 %。其中:增加了公务用车的维修维护费用。
1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。无增加(减少)原因。
2、公务接待费 3.6万元,比上年预算数减少0.2万元,下降5.26%。主要原因是减少了三公经费的支出总数,接待费同比减少。
3、公务用车购置及运行维护费5.8 万元,比上年预算减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费5.8万元,比上年增加2.8万元,增长48.2%。增加了公务用车的维修维护费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我局机关运行经费财政拨款预算 1401.48万元,比上年增加194.15万元,增加13.9%。主要原因是增加了社会保障就业支出、疫情防控经费以及工会经费 。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆14辆, 其中:执法执勤用车14辆。
四、绩效目标设置情况
根据2021年部门预算编制要求,我单位没有重点项目预算的绩效目标进行公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:谢雪嫣 联系电话:0478-4406578
第六部分 部门预算公开表
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