索引号 | wltzq_gyhxxhj/2022-07310 | 效力属性 | |
发布机构 | 工信局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2022-10-14 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成(机构设置)
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、项目情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
乌拉特中旗工业和信息化局是乌拉特中旗人民政府主管本旗内工业的旗政府组成部门。
1、贯彻国家、自治区、市和旗委、政府关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施旗工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。
2、监测分析全旗工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。负责电力多边交易和工业用电需求侧管理。
3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向及中央、自治区、市和旗财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于国务院、自治区、市投资主管部门核准的项目,按规定权限备案我旗工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,指导、协调工业园区相关工作。
4、根据乌拉特中旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,贯彻落实重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。
5、指导工业绿色发展。贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。配合上级部门开展工业节能监察工作。
6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、市、旗工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
7、组织协调振兴装备制造业工作,贯彻落实技术装备发展和自主创新规划,依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。
8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享和政务外网建设、运行、管理。
9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。贯彻落实促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。
10、完成旗委、政府交办的其他任务。
11、有关职责分工。与旗委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。旗工业和信息化局负责工业领域信息化工作,推进工业互联网发展,指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。旗委网络安全和信息化委员会办公室负责全旗信息化推进工作。
二、部门预算单位构成(机构设置)
从预算单位构成看,预算包括:乌拉特中旗工业和信息化局本级预算。
(一)机构及人员基本情况
乌拉特中旗工业和信息化局及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。
我单位独立编制机构数:行政1个。内设机构6个:办公室、党建维稳股、投资运行和园区股、行业管理股、中小企业和信息化股、民爆和节能综合利用股。行政编制数11个,工勤编制数2个,事业编制数9个。
人员基本情况:年末实有人数114人,其中在职人员36人,退休人员69人,另外抚恤9人。
(二)乌拉特中旗工业和信息化局所属单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况:
单位情况表:
序号
单位名称
单位性质
1
乌拉特中旗工业和信息化局
财政拨款的行政单位
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算521万元,比2021年预算减少13.09万元,下降2.45%,减少主要是由于减少基本支出的一些经费预算。
支出预算521万元,,比2021年预算减少13.09万元,下降2.45%,减少主要是由于减少基本支出的一些经费预算。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入521万元,其中:一般公共预算拨款收入521万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出521万元,其中:基本支出491.5万元,占比94.34%;项目支出29.5万元,占比5.66%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。
主要用于人员的工资、单位的运行经费以及项目支出等方面支出。其中基本支出主要用于:人员经费485.96万元,公用经费5.54万元;项目支出主要用于:业务费29.5万元。
二、财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算521万元,包括:一般公共预算财政拨款521万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.资源勘探信息类329.37万元,比上年预算数减少65.13万元。主要用于人员工资及单位经费,因有部分在职人员调出,退休人员死亡,缩减人员经费,所以单位经费减少。
2、社会保障和就业类124.74万元,比上年预算数中增加34.13万元。主要退休和抚恤人员工资及在职人员的养老、工伤和生育保险增加。
3、住房保障类40.3万元,比上年预算数减少2.5万元。主要用于住房保障。
4、卫生健康类26.58万元,比上年预算数增加20.4万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.3 万元,比上年减少4.94万元, 减少79.17%。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
2、公务接待费 1.3万元,比上年预算数减少 0.7万元,下降35%,增加原因主要是由于本年业务量增加。
3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算减少4.24万元,减少100%。其中,公务用车购置 0 万元, 比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算减少4.24万元,减少100%,减少原因是由于2022年无公务用车。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年机关运行经费5.54万元,主要用于办公费1万元,差旅费0.16万元,邮电费0.65万元,公务接待费0.5万元,工会经费2.43万元,其他交通费用0.8万元。
2022年,我部门机关运行经费财政拨款预算5.54万元,比上年减少1.8万元,减少24.52%。
二、政府采购预算情况说明
2022年,工信局各类政府采购预算总额3.51万元,其中:政府采购货物预算2.8万元,政府采购工程0万元,政府采购服务预算0.71万元。
三、国有资产占有使用情况说明
2022年,本部门预算安排购置公务用车0辆,单价50
万元(含)以上的通用或专用设备0台(套)。
四、绩效目标设置情况说明
根据2022年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18万元,占全部项目支出预算的100%。
根据2022年部门预算编制要求,本单位无重点项目预算安排。
五、一般公共预算支出情况说明
乌拉特中旗工业和信息化局2022年一般公共预算基本支出485.96万元,其中: 人员经费485.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
六、项目情况说明
2022年,乌拉特中旗工业和信息化局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款29.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政收支类名词的解释
财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开 支。
对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、本部门使用到的支出功能科目解释
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映用于农业综合开发方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、本部门使用的其他重要名词解释
财政支出绩效评价:指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动,是预算绩效管理的重要内容,在整个预算绩效管理中处于核心地位。
国库集中收付制度:是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五部分 预算公开联系方式及信息
反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘东梅 联系电话:5913782