索引号 | wltzq_sjj/2022-08087 | 效力属性 | |
发布机构 | 审计局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2022-10-31 |
审计局共完成35个审计项目(其中:经责审计8个、财政财务收支审计6个、投资审计16个、配合上级统审项目5个),共查出“三公”经费超预算、往来长期挂账、支付方式不规范、固定资产处置不规范等 5大类14个问题。审计查出违规金额3万元、管理不规范资金2.25亿元。投资审计金额 2.85亿元,核减资金0.26亿元。提出审计意见和建议35条,移送主管部门1起。向旗委政府和上级审计机关上报审计信息 38篇,被有关领导批示审计专报4篇。2022年,我局有一个审计项目被自治区审计厅评为优秀审计项目。