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索引号 wy-fgw/2021-14195 效力属性
发布机构 发改委 文  号
成文日期 发布日期 2021-12-31
五原县人民政府关于2021年预算调整方案(草案)的议案
发布单位:发改委 发布人:党元 发布时间:2021-12-31 点击量:2 字体:

按照《预算法》有关规定,结合全县经济运行情况,现提出2021年预算调整建议:

一、一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整情况

一般性转移支付收入。年初预算安排一般性转移支付收入10.2亿元,建议调整为11.49亿元,调增1.29亿元。主要包括:均衡性转移支付增加5140万元,县级基本财力保障增加3908万元,产粮油大县奖励资金增加3127万元,民族地区转移支付增加756万元。

上级专项转移支付收入。年初预算安排专项转移支付收入2.56亿元,建议调整为11.39亿元,调增8.83亿元。主要包括:一般公共服务补助增加315万元,公共安全补助增加402万元,教育补助增加7817万元,科学技术补助增加368万元,文化旅游体育传媒补助增加1468万元,社会保障和就业补助增加7031万元,卫生健康补助增加4394万元,节能环保补助增加3223万元,城乡社区补助增加2767万元,农林水补助增加44040万元,交通运输补助增加3443万元,资源勘探信息补助增加313万元,商业服务业补助增加2701万元,自然资源气象补助增加1082万元,住房保障补助增加6062万元,粮油物资储备补助增加100万元,灾害防治及应急补助增加417万元,其他补助增加2341万元(主要是上级下达的化债奖励资金)。

新增地方政府一般债券收入。2021年上级下达新增地方政府一般债券9000万元。

上年结转收入。上年结转资金4520万元。

动用预算稳定调节基金。上年预算稳定调节基金7159万元。

综上所述,经县十七届四次人代会批准的一般公共预算总财力为16.96亿元,建议调整为29.15亿元,比年初预算调增12.19亿元。

(二)支出预算调整情况

经县十七届四次人代会批准的一般公共预算总支出16.96亿元,建议调整为29.10亿元,调增12.14亿元。根据财力增加情况、专项资金的使用要求,结合我县经济社会发展的客观需求,拟调整以下支出:一般公共服务支出调增3293万元(其中:上级专项315万元),公共安全调增1884万元(其中:上级专项调增1233万元),教育支出调增12265万元(其中:上级专项7099 万元),科学技术支出调增579万元(其中:上级专项294万元),文化旅游体育传媒支出调增1287万元(其中:上级专项1287万元),社会保障和就业支出调减15395万元;卫生健康支出调增14305万元(其中:上级专项14305万元),节能环保支出调增4714万元(其中:上级专项4714万元),城乡社区支出调增9916万元(其中:上级专项2162万元),农林水支出调增47560万元(其中:上级专项40507万元),交通运输支出调增10219万元(其中:上级专项5032万元),资源勘探信息等支出调增2229万元(其中:上级专项2193万元),商业服务业支出调增1478万元(其中:上级专项1478万元),金融支出调增175万元(其中:上级专项175万元),自然资源气象等支出调增5732万元(其中:上级专项5540万元),住房保障支出调增4964万元(其中:上级专项4964万元),粮油物资储备支出调增980万元(其中:上级专项366万元),灾害防治及应急支出调增514万元(其中:上级专项382万元),其他支出调增8012万元(其中:上级专项6766万元),债务付息支出调增6667万元,债务发行费支出调增42万元。

(三)收支平衡情况

一般公共预算收支调整后,全年收入预计为29.15亿元,其中:一般公共预算收入3.18亿元;税收返还1.02亿元,一般性转移支付11.49亿元;专项转移支付11.39亿元;新增债券收入9000万元,上年结转收入4520万元,动用预算稳定调节基金7159万元。安排一般公共预算支出29.10亿元。收支相抵结余479万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入调整情况

政府性基金收入。经县十七届四次人代会批准,2021年县本级政府性基金预算收入目标计划2.46亿元,预计完成1.87亿元,减收5920万元。

上年结转收入。上年结转1.66亿元。

上级专项转移支付收入。按照上级下达专项转移支付情况,建议调整为809万元,调增809万元,主要包括:文化旅游体育传媒支出调增5万元,社会保障和就业补助增加23万元,彩票公益金补助增加781万元。

新增地方政府专项债券收入。2021年上级下达新增地方政府专项债券4000万元。

综上所述,经县十七届四次人代会批准的政府性基金为2.46亿元,建议调整为4.01亿元,比年初预算调增1.55亿元。

(二)支出调整情况

经县十七届四次人代会批准的政府性基金支出预算为2.46亿元,建议调整为2.63亿元,调增1770万元。主要包括:文化旅游体育传媒支出9万元(其中:上级专项9万元);社会保障和就业支出46万元(其中:上级专项46万元);城乡社区支出-7684万元;其他支出7942万元(其中:上级专项609万元、专项债券支出7333万元);抗疫国债支出897万元;专项债券利息支出560万元。

(三)收支平衡情况

政府性基金预算收支调整后,全年收入预计为4.01亿元,其中:本级政府性基金收入1.87亿元;专项转移支付收入809万元;专项债券收入4000万元,上年结转收入1.66亿元。安排政府性基金支出2.63亿元。收支相抵结余资金1.38亿元。


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